2008.06.26
总部稽核监察部至我公司进行内部审计
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"偃师公司讯 日前,总部稽核监察部组织人员对偃师中裕公司上半年的财务、工程、市场开发等项工作的开展情况进行了内部审计。
期间,审计人员在听取了相关部门的工作汇报,查阅了会计凭证、账簿、各类用户合同及燃气点火手续等原始资料,深入门站、储气站和仓库实地盘点了固定资产及存货情况之后,对该公司在财务及物资管理工作方面做出的成绩予以了充分肯定,同时也指出了其存在的问题和不足。
对此,偃师中裕公司表示其将在今后的财务物资及资料管理工作中进一步加强自我管理、自我审计,严格按照有关规定做好每项工作,以促进内部管理的规范化,进而夯实基础管理工作。
期间,审计人员在听取了相关部门的工作汇报,查阅了会计凭证、账簿、各类用户合同及燃气点火手续等原始资料,深入门站、储气站和仓库实地盘点了固定资产及存货情况之后,对该公司在财务及物资管理工作方面做出的成绩予以了充分肯定,同时也指出了其存在的问题和不足。
对此,偃师中裕公司表示其将在今后的财务物资及资料管理工作中进一步加强自我管理、自我审计,严格按照有关规定做好每项工作,以促进内部管理的规范化,进而夯实基础管理工作。